VAT是增值税( Value Added Tax )的简称,是欧盟国家应用的一种税制,是售后增值税,也是货物售价的利润税。增值税在欧洲国家或地区之间的业务交易、进口商品和运输商品时征收。由注册了增值税的卖家根据欧洲境内的销售向消费者征收,并向相关欧洲国家的税局进行申报和缴纳。
  随着经济的发展,如今出口跨境电商的规模越来越大,很多人都想要在其中分一杯羹。英国又作为一个重要的出口跨境电商市场,做亚马逊电商的朋友会涉及到货物出口到英国,这个时候在出口贸易当中的vat number对货物的清关和登记是非常重要的。
  VAT类似于一个企业缴税的编号(便于识别和区分)。最近几年当地税局对于跨境电商卖家VAT的审查尤为严格,且出台了相关法律来制约跨境卖家的偷税漏税行为。一般来说做跨境电商的都要用到VAT。
  一、需要注册注册VAT的卖家
  1、英国成员国卖家,只要年销售超过8.1W;
  2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从当地国家发出的,使用欧盟仓储必须注册VAT并按规定申报和缴纳销;
  3、卖家在除当地国家以外的欧盟成员国发货到当地国家的,一个自然年内销售额超过一定额度,比如:英国超过7W英镑、德国超过10W欧元、意、法、西超过3.5W欧元等,就需要申报缴纳VAT。

  只要符合以上任意一个条件,必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
  二、如果不按要求注册VAT,一般会遇到以下情况:
  1、无法享受进口增值税退税:
  若没有VAT号,则出口货物时无法享受进口增值税退税,在交易时无法提供有效的VAT发票。注意:不可借用他人的或无效的VAT税号,纳税人可能因此承担货物被扣无法清关等风险。
  2、电商平台对中国卖家的要求:
  现阶段英国税局对于中国卖家的VAT税号稽查较为严格,亚马逊等诸多电商平台也在逐步要求卖家提交VAT税号。若卖家若没有绑定英国VAT税号,将会被电商平台移除销售权限、冻结、封号和关店等,甚至可能取消海外仓权限,无法在电商平台发布任何国家的海外仓商品。
  三、注册资料准备
  1、公司营业执照,公司统一社会信用代码与公司成立日期;
  2、提供申请人的身份证及护照(如有);
  3、至少提供申请人以下任意一项:户口本(本人页),驾驶证,结婚证,信用卡账单,银行卡账单,用水账单,用电账单,天然气账单等;
  4、基本商业信息填写
  申报时间:按季度申报,一年4次。
 
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