欧洲现今依旧是海外一个发展潜力较为巨大的市场。现今国内有不少投资人与企业通过网络电商的方式进驻欧洲市场,发展贸易。但由于近期的政策影响,导致很多人在考虑欧洲市场发展的同时,也会考虑税务的问题。
在欧洲进行跨境电商贸易,首先需要准备VAT税号,这也相当于中国一般纳税人的纳税号。由于近些年欧洲政策的改变。没有通过VAT缴纳税务经会被注销账号,因此如果须要在欧洲部分地区进行电商贸易,申请一个VAT税号就显得很有必要了。
关于欧洲VAT税号的使用,主要涉及到以下几种情况。
1、在欧洲不同国家的运营中心间转运商品
2、使用亚马逊运营中心或在欧洲国家\地区存储您的库存
3、向欧洲国家或地区的私人买家和企业卖家销售商品,超过特定数额;
VAT我们也可以称之为增值税,在欧洲可分为进口增值税和销售增值税。顾名思义,一个是进口,一个是销售。在税局查账的时候,不但需要你提供平台的销售数据,还需要你提供海关凭证。
申请VAT税号需要提交英国公司证书。目前申请税号,主要以公司为申请主体。因此在申请税号时需要准备法人信息和签字文件、董事股东信息、公司信息等资料。资料提交可交由相关代理来完成,这可免除劳图奔波的麻烦。
关于VAT税号的缴纳,以英国VAT为例,可按照实际税收分为三种税率。
第一:正常产品使用20%的税率(适用于绝大多数商品和服务)
第二:家庭用电或者汽油等会有5%的低税率
第三:0%的税率,这种情况只适用于不在本地经营
在申请VAT税号时需要注意的情况有:
1、税号申报:只有在收到VAT税号后,才能开展在英国的进口和销售业务。为了维持VAT税号的正常运作。客户需每3个月完成一次季度申报。
2、在申报方面需要如实提交资料。资料如果被查验为不属实,则会产生税款的20%到80%左右的罚款,根据情况给出评判。总体来讲这是得不偿失的做法。
上述就是关于欧洲VAT的建议介绍了。由于现今VAT税号审查的严格,一定要及时的进行纳税申报,否则将会在运营上造成不必要的麻烦。
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